Orden de Compra. Nº1628-348-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1628-91-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Filomena de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1628-348-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1628-91-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE BAÑOS DEL HOSPITAL DE GRANEROS
Proveniente de Licitación 1628-91-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550
Comuna -1
Impuesto 509200
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Marco Antonio Rojas Hodar
R.U.T. 13.003.440-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1UnidadTrabajos o pinturas al frescosreparacion de baño ,indispensable ver detalles en terreno $ 2.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.000 $ 2.680.000
Total Neto $ 2.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 509.200
TOTAL OC $ 3.189.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.