Orden de Compra. Nº1628-457-AG23 "COMPRA MATERIALES VARIOS DE ESTIMULACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1628-457-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES VARIOS DE ESTIMULACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1740 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 135772,48
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plastimar Ltda
Razón Social PLASTIMAR LIMITADA
R.U.T. 76.354.051-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Plastimar Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141111
Accesorios de juegos1UnidadCOMPRA DE MATRIALES DE ESTIMULACION TALLER DE AUTOAYUDA , DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.COMPRA DE MATRIALES DE ESTIMULACION TALLER DE AUTOAYUDA , DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 714.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.592 $ 714.592
Total Neto $ 714.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.772
TOTAL OC $ 850.364


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.354.051-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.