Orden de Compra. Nº1628-515-CM11 "compra taller prenatal"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Filomena de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1628-515-CM11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra compra taller prenatal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550
Comuna Graneros
Impuesto 3022,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas5 (11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: R287602;Región : VI $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.915 $ 2.915
31201610
Cola fría3 (233888) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 1 k 233888(233888) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 1 k ; Código: S180120;Región : VI $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
44121708
Marcadores5 (730836) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA VERDE UNIDAD 730836(730836) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA VERDE UNIDAD; Código: P110218;Región : VI $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
44121708
Marcadores5 (730839) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA ROJO UNIDAD 730839(730839) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA ROJO UNIDAD; Código: P110213;Región : VI $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
44121708
Marcadores5 (730842) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 730842(730842) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA NEGRO UNIDAD; Código: P110204;Región : VI $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
44121708
Marcadores5 (730844) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA AZUL UNIDAD 730844(730844) MARCADOR LAVORO PIZARRA PUNTA FINA AZUL UNIDAD; Código: P110211;Región : VI $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones3 (733230) CUCHILLO CARTONERO FULTONS LARGO G/LARGA F/PRESION UNIDAD 733230(733230) CUCHILLO CARTONERO FULTONS LARGO G/LARGA F/PRESION UNIDAD; Código: S507512;Región : VI $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423 $ 423
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1 (738509) ADHESIVO FULTONS SILICONA LIQUIDA 250 CC. 12 UNIDADES 738509(738509) ADHESIVO FULTONS SILICONA LIQUIDA 250 CC. 12 UNIDADES; Código: T000061;Región : VI $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422 $ 1.422
Total Neto $ 15.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.023
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.