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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1628-55-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA APOSITO 40X40 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
412832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2026 |
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Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311532
| Apósitos secos | 3880 | Unidad | APOSITO GASA ALGODON ESTERIL 40X40.CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES.
SE ADJUNT IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO.
SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. DE NO ADJUNTAR LO SOLICTTADO LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA.
| APOSITO GASA ALGODON ESTERIL 40X40 |
$ 560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.172.800
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$ 2.172.800
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Total Neto
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$ 2.172.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 412.832
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$ 2.585.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.