Orden de Compra. Nº1628-692-CM19 "COMPRA INSUMOS SERVICIOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Filomena de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1628-692-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS SERVICIOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550
Comuna Graneros
Impuesto 89931
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos100 (1266813 )GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA S 100 UNIDADES 1292913(1266813) GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA S 100 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.900 $ 201.900
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos100 (1266812 )GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA M 100 UNIDADES 1292912(1266812) GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA M 100 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos60 (1266811 )GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA L 100 UNIDADES 1292911(1266811) GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA L 100 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600
Total Neto $ 478.100
Descuento $ 4.781
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.931
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 563.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.