Orden de Compra. Nº1628-695-MC19 "COMPRA MATERIALES ARREGLO TECHO PROYECTO MEL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Filomena de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1628-695-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ARREGLO TECHO PROYECTO MEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros
R.U.T. 61.602.132-k
Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550
Comuna Graneros
Impuesto 41797,53
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inversiones y comercial Trancu - Casa Matriz
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL TRANCURA LIMITADA
R.U.T. 78.866.720-5
Sucursal inversiones y comercial Trancu - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes6UnidadELE-EQUIPO FLUO NAUTILUS/ESTANCO 2 X 18W B/ELECTELE-EQUIPO FLUO NAUTILUS/ESTANCO 2 X 18W B/ELECT $ 7.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.582 $ 45.582
31163215
Perno estriado200UnidadPERNO AUTOPERFORANTE HEX C/GOLILLA 10 X 1 1/2PERNO AUTOPERFORANTE HEX C/GOLILLA 10 X 1 1/2 $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealELE-CORDON NEGRO 2 X 1.5 MT.ELE-CORDON NEGRO 2 X 1.5 MT. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
30102212
Plancha de cinc25PlanchaPLANCHA DE ZINC 25V2 0.35 X 2.50 MT.PLANCHA DE ZINC 25V2 0.35 X 2.50 MT. $ 5.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.725 $ 144.725
Total Neto $ 219.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.798
TOTAL OC $ 261.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.