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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1628-720-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA SALUD MENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Santa Filomena de Graneros |
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Razón Social |
Hospital Santa Filomena de Graneros
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Compañia 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santa Filomena de Graneros
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Compañia 550 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
4063 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Compañia 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171507 2239-10-LP12
| Soldadores o pistolas para sueldas | 8 | | (1257916 )PISTOLA ARTEL SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD 1283943 | (1257916) PISTOLA ARTEL SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD; Código: 6002539; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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Total Neto
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$ 21.600
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Descuento
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$ 216
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.063
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 25.447
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.