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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1628-81-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MOCHILA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
13923,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-03-2026 |
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Proveedor |
CTM GROUP |
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Razón Social |
CTM GROUP SPA
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R.U.T. |
76.409.739-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CTM GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 2 | Unidad | MOCHILA 15.6 RESISTENTE AL AGUA Y GOLPES,ANTIRROBO.RESPALDO ANATOMICO.CORREAS PARA EL HOMBRO ACOLCHADO Y RESISTENTE PARA TRASPORTAR NOTEBOOK.
SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGEN Y ESPECIFICACIONES DEEL PRODUCTO, DE NO ADJUNTAR LO SOLICITADO, LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA. | MOCHILA 15.6 |
$ 36.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.280
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$ 73.280
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Total Neto
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$ 73.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.923
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$ 87.203
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.