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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1628-87-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MARIPOSAS DE VACUTAINER N 23 3/4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2026 |
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Proveedor |
Andes Importadora y Exportadora Ltda. |
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Razón Social |
ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA
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R.U.T. |
77.304.460-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andes Importadora y Exportadora Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142503
| Agujas arteriales | 40 | Caja | MARIPOSAS DE VACUTAINER N°23 3/4.
40 CAJAS CON 50 UNIDADES CADA UNA.
SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES E ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. | MARIPOSAS DE VACUTAINER N°23 3/4.
40 CAJAS CON 50 UNIDADES CADA UNA.
SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES E ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.