Orden de Compra. Nº
1629-162-SE18
"
B.S.C. ARTICULOS DE LIBRERIA DESDE LICITACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1629-162-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
B.S.C. ARTICULOS DE LIBRERIA DESDE LICITACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1629-6-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación Provincial de Arauco
Razón Social
Gobernación Provincial de Arauco
R.U.T.
60.511.083-5
Dirección de Unidad de Compra
Andres Bello 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobernación Provincial de Arauco
R.U.T.
60.511.083-5
Dirección de Facturación
Nahuelbuta n° 109
Comuna
Lebu
Impuesto
15388,0164
Dirección de Envío de la Factura
Nahuelbuta n° 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T.
8.382.458-1
Sucursal
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
PILAS AA
PILAS AA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad no definida
TACO ADHESIVO
TACO ADHESIVO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
LIQUIDO CORRECTOR
LIQUIDO CORRECTOR
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad no definida
PAPEL HILADO OFICIO
PAPEL HILADO OFICIO
$ 6.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.146
$ 13.147
44122106
Chinches y tachuelas
2
Unidad no definida
CHINCHES COLORES
CHINCHES COLORES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
SOBRE TAMAÑO EXTRA OFICIO
SOBRE TAMAÑO EXTRA OFICIO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
SOBRE TAMAÑO OFICIO
SOBRE TAMAÑO OFICIO
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA STICK FICK
PEGAMENTO EN BARRA STICK FICK
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31201509
Cinta adhesiva de nilon
11
Unidad no definida
SCOCHT
SCOCHT
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad no definida
LAPIZ TINTA
LAPIZ TINTA
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.480
$ 5.480
Total Neto
$ 80.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.388
TOTAL OC
$ 96.378
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.