Orden de Compra. Nº1629-49-SE19 "B.S.C. SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y BAM"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1629-49-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra B.S.C. SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y BAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1629-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arauco
Razón Social Gobernación Provincial de Arauco
R.U.T. 60.511.083-5
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-05 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Arauco
R.U.T. 60.511.083-5
Dirección de Facturación Nahuelbuta n° 109
Comuna Lebu
Impuesto 91150,4119
Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta n° 109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SA
Razón Social CLARO CHILE S.A.
R.U.T. 96.799.250-k
Sucursal CLARO CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaPERIODOS DE FACTURACIÓN DEL 09-04-2019 AL 15-04-2019; 16-04-2019 AL 15-05-2019PERIODOS DE FACTURACIÓN DEL 09-04-2019 AL 15-04-2019; 16-04-2019 AL 15-05-2019 $ 324.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.184 $ 324.184
83121703
Servicios relacionados con Internet1Unidad no definidaPERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02-04-2019 AL 15-05-2019PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02-04-2019 AL 15-05-2019 $ 155.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.555 $ 155.555
Total Neto $ 479.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.150
TOTAL OC $ 570.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.