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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1629-79-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION ORDEN DE COMPRA DESDE 1629-8-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1629-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO
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R.U.T. |
60.511.083-5 |
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Dirección de Facturación |
ANDRES BELLO N° 215 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
2728336,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANDRES BELLO N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARTA FERNANDA |
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Razón Social |
MARTA FERNANDA ARENAS PEÑA
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R.U.T. |
16.930.553-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARTA FERNANDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA BENEFICIARIOS DE ALBERGUE DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1 PLAN PROTEGE CALLE | Oferta por el valor total de lo requirido, almuerzo, desayuno y once, con IVA y demás impuestos incluidos. |
$ 14.359.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.359.664
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$ 14.359.664
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Total Neto
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$ 14.359.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.728.336
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$ 17.088.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.