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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-1035-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION SERVICIOS GENERALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A INSTITUCIONES DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
26334 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carlos humberto gallardo contr - Casa Matriz |
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Razón Social |
CARLOS HUMBERTO GALLARDO CONTRERAS
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R.U.T. |
5.726.500-0 |
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Sucursal |
carlos humberto gallardo contr - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102204
| Plancha de acero | 1 | Plancha | COD. LADIA5MM PLANCHA DIAMANTADA FE 5MM | COD. LADIA5MM PLANCHA DIAMANTADA FE 5MM |
$ 138.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.600
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$ 138.600
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Total Neto
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$ 138.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.334
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$ 164.934
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.