|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1632-1243-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN COMPLETA CAMIONETA DTPW-40 (TD-146) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
disponibilidad presupuestaria |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
52775,293 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz |
|
Razón Social |
GUILLERMO DAMASO FLORES LEIVA
|
|
R.U.T. |
7.387.563-3 |
|
Sucursal |
guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | MANTENCIÓN COMPLETA Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO PATENTE DTPW-40, MARCA NISSAN TERRANO | MANTENCIÓN COMPLETA Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO PATENTE DTPW-40, MARCA NISSAN TERRANO |
$ 277.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.765
|
$ 277.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 277.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.775
|
|
$ 330.540
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.