Orden de Compra. Nº1632-1306-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-224-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-1306-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-224-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-224-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 1351498,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor montajes gips
Razón Social OSCAR ANTONIO ARAYA SEGOVIA
R.U.T. 13.982.191-2
Sucursal montajes gips
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAUMENTO DE OBRA. AUMENTO DE OBRA $ 7.113.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.113.150 $ 7.113.150
Total Neto $ 7.113.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.351.498
TOTAL OC $ 8.464.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.