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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-202-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-68-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1632-68-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
7147,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-01-2017 |
| ENTREGA DE MERCADERIA | “La mercadería
será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas
del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será
responsabilidad del oferente que la
Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o
Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo
contrario el Establecimiento no se hará responsable de la pérdida de
dichos documentos, debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura
con fecha actualizada” |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
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R.U.T. |
76.079.791-k |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 3 | Resma | PAPEL KRAFT (DELGADO 1001), ANCHO 74 X LARGO 100. RESMAS POR 500 | RESMA PAPEL ENVOLVER
100X80
35 GRAMOS 400 HOJAS
MARCA EDIPAC |
$ 12.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.617
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$ 37.617
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Total Neto
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$ 37.617
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.147
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$ 44.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.