Orden de Compra. Nº1632-2136-SE14 "ADQUISICION DE ROPA CLINICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-2136-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROPA CLINICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-197-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 102619
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA

“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXTIL SUPER
Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA
R.U.T. 78.238.490-2
Sucursal TEXTIL SUPER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza150UnidadCOMPRESA DE GENEROCOMPRESA DE GENERO $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
47131502
Paños de limpieza100UnidadDELANTAL CLINICO MANGA LARGA CON PUÑODELANTAL CLINICO MANGA LARGA CON PUÑO $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO PERFORADO CELESTEPAÑO PERFORADO CELESTE $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.900 $ 92.900
Total Neto $ 540.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.619
TOTAL OC $ 642.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.