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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-231-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
orden desde 1632-16-le18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1632-16-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
segun bases administrativas |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
2622 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 20 | Unidad | TROCAR ESPINAL 21 G (especificación adjunta en anexo) | AE-2190-1M Aguja Espinal 21G x 90 mm. MARCA: Nipro. Unidad. FV: 31-12-2021
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$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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Total Neto
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$ 13.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.622
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$ 16.422
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.