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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-3003-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-58-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1632-58-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
8900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFICMEDIA |
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Razón Social |
JORGE ANDRES REYES HENRIQUEZ
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R.U.T. |
14.028.548-K |
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Sucursal |
GRAFICMEDIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81112103
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | Unidad | Contratación de Prestación de Servicio de Diseño y Mantencion pagina Web, para el Hospital San Camilo San Felipe. | Contratación de Prestación de Servicio de Diseño y Mantencion pagina Web, para el Hospital San Camilo San Felipe. |
$ 80.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.100
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$ 80.100
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Total Neto
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$ 80.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 8.900
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$ 89.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.