Orden de Compra. Nº
1632-3092-SE19
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1632-162-R118
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1632-3092-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
1632-162-R118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1632-162-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Camilo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4077 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Av. Miraflores 2085
Comuna
San Felipe
Impuesto
19501,22
Dirección de Envío de la Factura
Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAIME
Razón Social
JAIME ALBERTO AVILA NILO
R.U.T.
7.796.876-8
Sucursal
JAIME
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
SELECCION DE TE
SELECCION DE TE
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.846
$ 5.846
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
MANTELERIA
MANTELERIA
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.144
$ 4.144
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
EMPANADITAS SURTIDAS
EMPANADITAS SURTIDAS
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.140
$ 8.140
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
CRISTALERIA, TAZA, CUCHARA Y PLATILLO
CRISTALERIA, TAZA, CUCHARA Y PLATILLO
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.144
$ 4.144
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
VAJILLA
VAJILLA
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.626
$ 3.626
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
MOZOS
MOZOS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
AZUCAR Y ENDULZANTE
AZUCAR Y ENDULZANTE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296
$ 296
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
BROCHETAS DE FRUTA
BROCHETAS DE FRUTA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
JUGOS 200 CC
JUGOS 200 CC
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
37
Unidad
SANDWICH PARA MOLDE , AVE MAYO LECHUGA
SANDWICH PARA MOLDE , AVE MAYO LECHUGA
$ 746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.602
$ 27.602
Total Neto
$ 102.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.501
TOTAL OC
$ 122.139
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.