Orden de Compra. Nº1632-3749-SE15 "ADQUISICION DE BALDOSAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-3749-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BALDOSAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 11495,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PREFABRICADOSDEHORMIGONJORGEURRUTIA
Razón Social JORGE EDMUNDO URRUTIA GAMBOA
R.U.T. 5.381.770-K
Sucursal PREFABRICADOSDEHORMIGONJORGEURRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131703
Azulejos o baldosas de hormigón60UnidadBALDOSAS FULGER 25X25BALDOSAS FULGER 25X25 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.504
Total Neto $ 60.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.496
TOTAL OC $ 72.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.