Orden de Compra. Nº1632-38-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-80-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-38-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-80-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-80-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 237
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 22534
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2020
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francesca Natalia
Razón Social Francesca Natalia Mandiola Delgado
R.U.T. 17.388.194-0
Sucursal Francesca Natalia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca10kilogramoTOMATES,(Consumo anual aproximado 457 kilos).Se adquirirá mes a mes según necesidades)Suministro de Alimentos Hortofruticolas $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50101538
Verduras frescas120kilogramoZANAHORIAS,(Consumo anual aproximado 2581 KILOS).Se adquirirá mes a mes según necesidades )Suministro de Alimentos Hortofruticolas $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
50101538
Verduras frescas230UnidadACELGAS,(Consumo anual aproximado 14000 unidades).Se adquirirá mes a mes según necesidades. Suministro de Alimentos Hortofruticolas $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
Total Neto $ 118.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.534
TOTAL OC $ 141.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.