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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-4114-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1632-26-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EL PAGO ES A 60 DIAS |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
265955,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S A
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Kit | MICROALBUMIN 150 TEST, INCLUYE CALIBRADOR COD 2106072 | MICROALBUMIN 150 TEST, INCLUYE CALIBRADOR COD 2106072 |
$ 695.383,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 695.383
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$ 695.383
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Kit | IGA IMMAGE COD 2106077 | IGA IMMAGE COD 2106077 |
$ 704.383,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 704.383
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$ 704.383
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Total Neto
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$ 1.399.766
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.956
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$ 1.665.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.