|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1632-4493-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-47-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1632-47-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
30780 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MERIDA EIRL |
|
Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
|
|
R.U.T. |
76.006.304-5 |
|
Sucursal |
MERIDA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131501
| Pecheras para pacientes | 6000 | Unidad | PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES | PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES |
$ 27,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.000
|
$ 162.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 162.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.780
|
|
$ 192.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.