|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1632-496-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-01-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO LABORATORIO FEBREO 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1632-73-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
9488,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Equilab Salud |
|
Razón Social |
EQUILAB SPA
|
|
R.U.T. |
88.284.000-k |
|
Sucursal |
Equilab Salud |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122601
| Portaobjetos | 20 | Caja | CUBRE OBJETO 18X18(CJX100) | CUBRE OBJETO 18X18(CJX100) |
$ 1.062,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.240
|
$ 21.240
|
41122601
| Portaobjetos | 20 | Caja | PORTA OBJETO BORDE ESMERILADO(CJX50) | PORTA OBJETO BORDE ESMERILADO(CJX50) |
$ 1.435,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.700
|
$ 28.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.489
|
|
$ 59.429
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.