Orden de Compra. Nº1632-504-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-23-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-504-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-23-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-23-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1584
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 112860
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2020
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROG
Razón Social ROG-SUPPLY CHAIN SPA
R.U.T. 76.235.835-2
Sucursal ROG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101504
Caucho de espuma natural200PlanchaCONVENIO SUMINISTRO PLANCHA MOLTOPREN DE 5MM DE ESPESOR, EN PAQUETES DE 50 UNIDADES, FAVOR ENVIAR MUESTRAS A HOSPITAL SAN CAMILO, AVDA. MIRAFLORES N°2085, SAN FELIPE, CON ATENCION A: Srta. Mariana Trujillo Garcés o María Alejandra Fernández Sch.Ver Anexo Oferta ROG 1632-23-LE19, Muestra Enviada y Otros Anexos Adjuntos $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
Total Neto $ 594.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.860
TOTAL OC $ 706.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.