Orden de Compra. Nº1632-5293-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-32-R118 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-5293-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-32-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-32-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8755
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 173071
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2019
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor industrial y comercial rm ltda
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL R M LIMITADA
R.U.T. 77.840.890-2
Sucursal industrial y comercial rm ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Productos de lavandería240kilogramoDetergente enzimático para alta suciedad, que no contenga soda cáustica. Consumo anual estimado 2400 Kilos. Se adquirirá mes a mes según necesidades.Detergente enzimático $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.600 $ 357.600
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Productos de lavandería160LitroSuavizante para lavado de ropa. Indicar características del producto y enviar muestras antes del plazo de cierre. Consumo anual estimado 1680 Litros. Se adquirirá mes a mes según necesidades.Suavizante para lavado de ropa. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800
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Productos de lavandería750LitroHipoclorito de Sodio al 10%,. Consumo anual estimado 6000 Litros, Se adquirirá mes a mes según necesidades. Hipoclorito de Sodio al 10% $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500
Total Neto $ 910.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.071
TOTAL OC $ 1.083.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.