Orden de Compra. Nº1632-5474-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-17-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-5474-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-17-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo convenido el pago se efectuara a 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2018
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Jorquera y Cia Ltda
Razón Social EDUARDO JORQUERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.816.670-4
Sucursal Eduardo Jorquera y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos1000UnidadHUEVOS FRESCOS INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidades HUEVOS ARIZONA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50131609
Mayonesa4UnidadMAYONESA 800 GRS, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidadesMAYONESA HELLMANS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50131801
Queso natural150UnidadQUESO LACTEO (QUESILLO), INDICAR GRAMOS Y MARCA, se adquirira según necesidades QUESO LACTEO COLUN $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
50181901
Pan fresco40kilogramoPAN MOLDE GUAGUA, se adquirira según necesidades PAN MOLDE GUAGUA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
50181901
Pan fresco550kilogramoPAN MARRAQUETA CON SAL DE 100 GRS. C/UNO. se adquirirá según necesidades PAN MARRAQUETA CON SAL DE 100 GRS. CADA UNO. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500
50131801
Queso natural35kilogramoQUESO LAMINADO, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidades QUESO LAMINADO SOPROLE $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25kilogramoJAMON, INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidadesJAMON SUPER CERDO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.336.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.336.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.