Orden de Compra. Nº1632-587-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-117-LE17 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-587-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-117-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-117-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 55594
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2019
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS VENEZIA S.A.
Razón Social CECINAS VENEZIA S A
R.U.T. 95.660.000-6
Sucursal CECINAS VENEZIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50kilogramoTRUTRO ENTERO.Consumo anual aproximado 4600 KILOS. Se adquirirá mes a mes según necesidades.TRUTRO ENTERO DE POLLO 400-500 GRS.CU. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50kilogramoCHULETA DE CERDO. Consumo anual aproximado 480 KILOS. Se adquirirá mes a mes según necesidades. CHULETA DE CERDO CENTRO 150-180 GRS. ENV. INDIVIDUAL , CAJA 4 KILOS. $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10kilogramoVIENESAS Consumo anual aproximado 180 KILOS. Se adquirirá mes a mes según necesidades.VIENESAS DE POLLO ENV. 1 KILO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas10kilogramoCHORIZOS Consumo anual aproximado 360 KILOS. Se adquirirá mes a mes según necesidades.CHORIZOS ROJO ENV. 1 KILO $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
Total Neto $ 292.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.594
TOTAL OC $ 348.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.