Orden de Compra. Nº1632-660-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-101-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-660-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-101-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-101-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 73543,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATLAS COPCO CHILENA S.A.C.
Razón Social ATLAS COPCO CHILENA S.A.C.
R.U.T. 91.762.000-8
Sucursal ATLAS COPCO CHILENA S.A.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191704
Sistemas de compresor de aire de gas médico1MesCORRESPONDE A LAS PRESTACIONES A EFECTUARSE EL MES DE FEBRERO 2013, FACTURAR A FIN DE MES UNA VEZ EFECTUADA LA PRESTACIÓN, HACIENDO MENCIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRACORRESPONDE A LAS PRESTACIONES A EFECTUARSE EL MES DE FEBRERO 2013, FACTURAR A FIN DE MES UNA VEZ EFECTUADA LA PRESTACIÓN, HACIENDO MENCIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA $ 387.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.069 $ 387.069
Total Neto $ 387.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.543
TOTAL OC $ 460.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.