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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-6899-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición insumos para Hospital San Camilo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
3591 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-11-2017 |
| ENTREGA DE MERCADERIA | “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y
cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los
horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al
Establecimiento a través de la
Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega
Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se
hará responsable de la pérdida de dichos documentos, debiendo en
estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” |
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Proveedor |
San Jorge |
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Razón Social |
MARIA PATRICIA JOPIA IBACACHE
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R.U.T. |
6.627.081-5 |
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Sucursal |
San Jorge |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151502
| Platos desechables domésticos | 100 | Unidad | PLATOS PLASTICOS | PLATOS PLASTICOS |
$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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52151704
| Cucharas domésticas | 50 | Unidad | CUCHARAS PLASTICAS | CUCHARAS PLASTICAS |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950
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$ 1.950
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 50 | Unidad | VASOS DE PLUMAVIT | VASOS DE PLUMAVIT |
$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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14111705
| Servilletas de papel | 2 | Paquete | SERVILLETAS X 50 | SERVILLETAS X 50 |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600
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$ 600
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Paquete | GALLETAS SURTIDAS (OBLEAS, TRITÓN, CRIOLLITAS) | GALLETAS SURTIDAS (OBLEAS, TRITÓN, CRIOLLITAS) |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.350
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$ 7.350
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Total Neto
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$ 18.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.591
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$ 22.491
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.