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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-6924-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-29-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1632-29-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
113145 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2018 |
| ENTREGA DE MERCADERIA | “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable de la pérdida de dichos documentos, debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” |
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Proveedor |
Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM
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R.U.T. |
77.338.960-8 |
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Sucursal |
Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101504
| Caucho de espuma natural | 300 | Plancha | CONVENIO SUMINISTRO MOLTOPREN PLANCHA DE 5MM DE ESPESOR OBLIGATORIO ENVIAR ESPECIFCACIONES TECNICAS,.(Consumo anual aproximado 2400 planchas. Se adquirirá mes a mes según necesidades. Paquetes por 50 unidades | Convenio suministro Moltopren de 5mm. en planchas. Paquetes de 50 unidades |
$ 1.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 595.500
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$ 595.500
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Total Neto
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$ 595.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.145
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$ 708.645
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.