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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1632-7357-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-24-LQ17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1632-24-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Camilo |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Miraflores 2085 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según bases |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miraflores 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
104190,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miraflores 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE MERCADERIA | según bases |
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Proveedor |
OFTOMED |
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Razón Social |
OFTOMED S.A.
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R.U.T. |
78.075.900-3 |
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Sucursal |
OFTOMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294511
| Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios | 30 | Unidad | VISCOELASTICO COHESIVO(HIALURONATO)- especificación adjunta en anexo | HIALURONATO DE SODIO AL 1.2% JERINGA PRELLENADA 1ML, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV581750.
SEGÚN COTIZACIÓN 29636 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. |
$ 18.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 548.370
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$ 548.370
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Total Neto
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$ 548.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.190
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$ 652.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.