Orden de Compra. Nº1632-7443-SE17 "Arriendo de juegos inflables para Hospital"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-7443-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de juegos inflables para Hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 33002,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2017
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA

“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

FACTURAR A :

FACTURAR A NOMBRE DEL SERVICIO BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA, RUT: 61.606.701-K, MERCED 144

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mario leiva
Razón Social MARIO ARTURO LEIVA VALENCIA
R.U.T. 11.729.603-2
Sucursal mario leiva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141108
Juegos clásicos1UnidadAArriendo de Juego Inflable Grande Arriendo de Juego Inflable Chico Toro Mecánico Arriendo de Juego Inflable Grande Arriendo de Juego Inflable Chico Toro Mecánico $ 173.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.697 $ 173.697
Total Neto $ 173.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.002
TOTAL OC $ 206.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.