Orden de Compra. Nº1632-924-SE18 "PROVISION DE REPUESTOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-924-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-02-2018
Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CHEQUE
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 35891
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos humberto gallardo contr - Casa Matriz
Razón Social CARLOS HUMBERTO GALLARDO CONTRERAS
R.U.T. 5.726.500-0
Sucursal carlos humberto gallardo contr - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171504
Rodamientos de bolas1UnidadMACHON DE ACOPLAMIENTOMACHON DE ACOPLAMIENTO $ 188.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.900 $ 188.900
Total Neto $ 188.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.891
TOTAL OC $ 224.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.