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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1633-2124-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HLA. COMPRA GENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
8377,4952 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2009 |
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Proveedor |
gloria quitral palacios |
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Razón Social |
GLORIA GLADYS QUITRAL PALACIOS
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R.U.T. |
6.155.036-4 |
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Sucursal |
gloria quitral palacios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121803
| Lino | 23 | Metro Lineal | 23 mt otoman crudo | 23 mt otoman crudo |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.456
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$ 38.462
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27111801
| Cintas métricas | 20 | Metro Lineal | Huincha Ojetillo
| Huincha Ojetillo
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$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.880
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$ 4.874
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73141714
| Servicios de hilo trenzado o tejido | 2 | Rollo | Hilo de coser (200 yardas)
| Hilo de coser (200 yardas)
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$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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Total Neto
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$ 44.092
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.377
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$ 52.469
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.