Orden de Compra. Nº1633-2664-SE07 "HLA COMPRA LEÑA."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1633-2664-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2007
Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA LEÑA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA LAS CALDERAS DEL ESTABLECIMIENTO. CONSUMO INMEDIATO. SEGUN CONDICIONES ID 1633-220-LE07. ITEM PRESEUPUESTARIO 2203003. LEÑA RECIBIDA EL 31/08/2007 POR GUIA Nº1666.
Proveniente de Licitación 1633-220-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Argentina 315
Comuna -1
Impuesto 102372
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA
R.U.T. 5.682.145-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible17960kilogramoRecursos de madera combustibleLEÑA EUCALIPTUS. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.800 $ 538.800
Total Neto $ 538.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.372
TOTAL OC $ 641.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.