|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1633-2664-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HLA COMPRA LEÑA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PARA LAS CALDERAS DEL ESTABLECIMIENTO.
CONSUMO INMEDIATO.
SEGUN CONDICIONES ID 1633-220-LE07.
ITEM PRESEUPUESTARIO 2203003.
LEÑA RECIBIDA EL 31/08/2007 POR GUIA Nº1666. |
|
Proveniente de Licitación
|
1633-220-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Argentina 315 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
102372 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA
|
|
R.U.T. |
5.682.145-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70151903
| Recursos de madera combustible | 17960 | kilogramo | Recursos de madera combustible | LEÑA EUCALIPTUS. |
$ 30,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 538.800
|
$ 538.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 538.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.372
|
|
$ 641.172
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.