Orden de Compra. Nº1633-2965-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1633-541-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1633-2965-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1633-541-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1633-541-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 145350
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SS2323
Razón Social LESLIE CHRISTIAN CASTRO ANTIGUAY
R.U.T. 7.593.263-4
Sucursal SS2323
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis peritoneal45UnidadCORREA DE PAVLIK CORREA DE PAVLIK $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000
Total Neto $ 765.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.350
TOTAL OC $ 910.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.