Orden de Compra. Nº1633-3437-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1633-606-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1633-3437-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1633-606-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1633-606-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 30654,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDITEC
Razón Social MEDITEC S A
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal MEDITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos30UnidadBASTONES BASTONES $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.340 $ 161.340
Total Neto $ 161.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.655
TOTAL OC $ 191.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.