|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1633-4438-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HLA. COMPRA ROLLO PAPEL TERMICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Argentina 315 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
9211,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-11-2010 |
|
|
|
Proveedor |
INGAL |
|
Razón Social |
JORGE ALVARO GALLARDO MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
7.898.843-6 |
|
Sucursal |
INGAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 20 | Rollo | ROLLO PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA HITACHI 4020 | ROLLO PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA HITACHI 4020 |
$ 2.424,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.480
|
$ 48.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.211
|
|
$ 57.691
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.