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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1633-898-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1633-239-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Valores con flete incluido.Pago a 30 dias.
ITEM 2204007002
REPOSICION STOCK BODEGA CENTRAL |
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Proveniente de Licitación
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1633-239-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Argentina 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aconcagua
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Argentina 315 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
70537,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MANUEL HUMBERTO MADRID SANCHEZ
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R.U.T. |
6.070.024-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| detergente en polvo tipo claxmatic 100, saco 25 kg procedencia y marca QUIMIS | 15 | Saco | detergente en polvo tipo claxmatic 100, saco 25 kg procedencia y marca QUIMIS | Detergente en Polvo tipo CLAXMATIC 100. Saco de 25 kg.Se debe indicar marca y procedencia del producto ofertado |
$ 24.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 371.250
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$ 371.250
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Total Neto
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$ 371.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.538
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$ 441.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.