Orden de Compra. Nº1634-1106-SE16 "ARTÍCULOS OFICINA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-1-L"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-1106-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS OFICINA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-1-L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1634-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna Llay-Llay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas1CajaCORCHETES GRAPAS CORCHETES GRAPAS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadBARRA DE SILICONA BARRA DE SILICONA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60123001
Figuras de goma Eva16PliegoGOMA EVA GLITERGOMA EVA GLITER $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
14111503
Papel pergamino2PaquetePAPEL VOLANTIN BLANCO PAPEL VOLANTIN BLANCO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111503
Papel pergamino1PaquetePAPEL VOLANTIN VERDEPAPEL VOLANTIN VERDE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 19.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.490

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.