Orden de Compra. Nº1634-13-SE20 "INSUMOS MÉDICOS ENERO 2020 - MOLTOPREN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-13-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS ENERO 2020 - MOLTOPREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1634-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna Llay-Llay
Impuesto 6131,3
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311512
Esponjas de gasa5PlanchaMOLTOPREN 1/2 CM GROSORMOLTOPREN 5MM GROSOR DENSIDAD 10 $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.270
42311512
Esponjas de gasa5PlanchaMOLTOPREN 1 CM GROSOR MOLTOPREN 1 CM GROSOR DENSIDAD 10 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 32.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.131
TOTAL OC $ 38.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.