Orden de Compra. Nº1634-426-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1634-82-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-426-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1634-82-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDORES DEBEN ESTAR INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DE LO CONTRARIO DEBERÁN ENVIAR POR MAIL ANTECEDENTES ANTES DEL CIERRE DE ESTA ID.
Proveniente de Licitación 1634-82-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna -1
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181706
SOLU CORTEF 100 mg x 1 f.a.500Frasco AmpollaSOLU CORTEF 100 mg x 1 f.a.HIDROCORTISONA 100 MG. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.