Orden de Compra. Nº1634-588-SE19 "INSUMOS MÉDICOS SEPTIEMBRE 2019 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-588-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS SEPTIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1634-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1359
Usuario SIGFE RUBEN CARREÑO
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Ley de Presupuesto N° 20.481 correspondiente al año 2011, la cual establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna Llay-Llay
Impuesto 35150
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2019
TítuloDescripción
RECEPCIÓN

Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega de Farmacia, respetando los siguientes horarios de recepción:

- Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas

- Viernes: 08:00 a 13:00 horas

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMEDICAL SpA
Razón Social MEGAMEDICAL SPA
R.U.T. 76.888.064-6
Sucursal MEGAMEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales100UnidadBRANULA 14 G X 1 , SEGÚN BASES TÉCNICASALTERNATIVA EN MEDIDA: CI+1450ISO Cateter Intravenoso 14 x 2 50 mm Nipro Cja x 50 U. V:30-06-23 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42221503
Catéteres venosos centrales900UnidadBRÁNULA 20 G *1 1/4, SEGÚN BASES TÉCNICAS Cateter Intravenoso 20 G *1 1/4 Nipro Caja x 50 U. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
Total Neto $ 185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.150
TOTAL OC $ 220.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.