Orden de Compra. Nº1634-675-SE16 "HLL REQUIERE ARTÍCULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-675-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2016
Nombre de la Orden de Compra HLL REQUIERE ARTÍCULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1634-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna Llay-Llay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2CajaCLIP METALICO 78 MM.CAJA CLIPS 78 MM. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES 23/10CORCHETES 23/10 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADOR RHEIN OFICIOARCHIVADOR RHEIN $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
14111530
Notas de papel autoadhesivo2UnidadNOTA AUTOADHESIVA AMARILLANOTA AUTOADHESIVA AMARILLA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
44121620
Dedo de goma2Paquete12 DEDOS DE GOMAPACK DEDOS DE GOMA X 6 UNIDADES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
55121607
Calcomanías4RolloETIQUETAS AMARILLASSATOS AMARILLOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
60101313
Calcomanías4RolloETIQUETA AUTOADHESIVA NARANJASATO NARANJO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
60121702
Tinta para timbres1FrascoTINTA FOLEADORTINTA STAMP PAD $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
Total Neto $ 29.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 29.590

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.