Orden de Compra. Nº1634-718-SE16 "ARTÍCULOS OFICINA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-1-L"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-718-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS OFICINA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-1-L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1634-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna Llay-Llay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva20PliegoGOMA EVAGOMA EVA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14121601
Papel crepé no blanqueado25PliegoPAPEL CREPEPAPEL CREPE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201606
Calafateos5UnidadSILICONA LIQUIDA SILICONA LIQUIDA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
60101103
Globos terráqueos electrónicos3PaqueteGLOBOS (PAQUETE 24 UNIDADES)GLOBOS (PAQUETE 24 UNIDADES) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
60121113
Cartulina metálica6PliegoCARTULINA METALIZADA CARTULINA METALIZADA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121708
Marcadores5UnidadPLUMÓN PUNTA FINA PLUMÓN PUNTA FINA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111610
Cartulina5BlockCARTULINA ESPAÑOLA CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
14111610
Cartulina40PliegoCARTULINA CARTULINA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111525
Papel multiuso30PliegoPAPEL ACONCAGUA PAPEL ACONCAGUA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
55121715
Banderas o accesorios10PaqueteBANDERAS PLÁSTICAS PAQUETE 10METROSBANDERAS PLÁSTICAS PAQUETE 10METROS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional7UnidadTEMPERA 120MLTEMPERA 120ML $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2UnidadTEMPERA 250MLTEMPERA 250ML $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
31201606
Calafateos20UnidadBARRAS DE SILICONA BARRAS DE SILICONA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA GRANDE TIJERA GRANDE $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
Total Neto $ 64.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.