Orden de Compra. Nº1634-776-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-3-L117"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1634-776-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1634-3-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1634-3-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Francisco de Llay Llay
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 76
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San Francisco 76
Comuna Llay-Llay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 76
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Marcelo
Razón Social COMERCIAL ACUARELAS SPA
R.U.T. 76.571.667-5
Sucursal Leonardo Marcelo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina4BlockCARTULINA ESPAÑOLACARTULINA ESPAÑOLA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional8UnidadTEMPERA COLORESTEMPERA COLORES $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31201606
Calafateos3UnidadSILICONA LIQUIDASILICONA LIQUIDA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
31201606
Calafateos15UnidadSILICONA BARRASILICONA BARRA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ MARCADOR CDLAPIZ MARCADOR CD $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
13111307
Espuma de goma15UnidadGOMA EVAGOMA EVA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111509
Artículos de papelería50UnidadPAPEL VOLANTIN COLORESPAPEL VOLANTIN COLORES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111509
Artículos de papelería10UnidadPAPEL VOLANTIN BLANCOPAPEL VOLANTIN BLANCO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111509
Artículos de papelería30UnidadPAPEL ACONCAGUAPAPEL ACONCAGUA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111610
Cartulina35UnidadCARTULINA COLORESCARTULINA COLORES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111509
Artículos de papelería35UnidadPAPEL CREPEPAPEL CREPE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14121502
Cartón no blanqueado15UnidadCARTON FORRADOCARTON FORRADO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44122016
Sujeta documentos3UnidadSUJETA PAPELES 25 MMSUJETA PAPELES 25 MM $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
44122016
Sujeta documentos3UnidadSUJETA PAPELES 41 MMSUJETA PAPELES 41 MM $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
44122117
Anillados3UnidadANILLADOSANILLADOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201523
Cinta para de tela2UnidadCINTA TRICOLORCINTA TRICOLOR $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadNOTAS ADHESIVASNOTAS ADHESIVAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 82.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 82.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.