Orden de Compra. Nº
1635-386-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1635-19-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1635-386-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1635-19-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1635-19-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. A. Alessandri 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T.
61.606.700-1
Dirección de Facturación
Av. A. Alessandri 196
Comuna
Putaendo
Impuesto
58120,5573
Dirección de Envío de la Factura
Av. A. Alessandri 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
30
Botella
cloro envase de 1 lt (detallar marca)
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.572
50171707
Vinagres
36
Botella
VINAGRE ENVASE DE 500CC (DETALLAR MARCA)
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.728
$ 10.740
12161902
Detergentes surfactantes
24
Caja
purex envase de 500 grs
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.288
$ 9.277
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
pilas alcalinas AAA (DETALLAR MARCA)
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.570
$ 9.580
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILAS ALCALINAS AA (DETALLAR MARCA)
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50101545
Verduras deshidratadas
24
Unidad
chuño envase de 500 grs ( detallar marca)
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.916
50202304
Jugos y néctar envasados
500
Unidad
JUGO ENVASE DE 200 CC DIFERENTES SABORES ( se solicita detallar marca y fecha de vencimiento)
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.500
$ 69.330
53131608
Jabones
15
Unidad
jabon tipo popeye
jabon tipo popeye
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.785
$ 4.790
53131608
Jabones
24
Litro
jabon envase de 1 litro (detallar marca)
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.353
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
36
Paquete
semola envase de 500grs (se solicita detallar marca y fecha de vencimiento)
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.932
$ 13.916
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Paquete
bolsa de colacion 020x030 ( se debe detallar cuantas bolsas son por paquete)
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.555
14111705
Servilletas de papel
50
Paquete
servilleta 50ud
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.194
50201709
Café instantáneo
500
Sobre
cafe en sobre con sabor (vainilla, capuccino, etc) ( se debe especificar marca)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.045
12191501
Solventes aromáticos
24
Frasco
desodorante ambiental (detallar marca)
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.544
$ 17.546
Total Neto
$ 305.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.121
TOTAL OC
$ 364.019
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.