Orden de Compra. Nº1635-386-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1635-19-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1635-386-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1635-19-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1635-19-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. A. Alessandri 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. A. Alessandri 196
Comuna Putaendo
Impuesto 58120,5573
Dirección de Envío de la Factura Av. A. Alessandri 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30Botellacloro envase de 1 lt (detallar marca)  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.572
50171707
Vinagres36BotellaVINAGRE ENVASE DE 500CC (DETALLAR MARCA)  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.740
12161902
Detergentes surfactantes24Cajapurex envase de 500 grs  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.277
26111702
Pilas alcalinas30Unidadpilas alcalinas AAA (DETALLAR MARCA)  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.580
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS ALCALINAS AA (DETALLAR MARCA)  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50101545
Verduras deshidratadas24Unidadchuño envase de 500 grs ( detallar marca)  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.916
50202304
Jugos y néctar envasados500UnidadJUGO ENVASE DE 200 CC DIFERENTES SABORES ( se solicita detallar marca y fecha de vencimiento)  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.330
53131608
Jabones15Unidadjabon tipo popeyejabon tipo popeye $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785 $ 4.790
53131608
Jabones24Litrojabon envase de 1 litro (detallar marca)  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.353
50221201
Cereales precocidos y listos para comer36Paquetesemola envase de 500grs (se solicita detallar marca y fecha de vencimiento)  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.932 $ 13.916
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20Paquetebolsa de colacion 020x030 ( se debe detallar cuantas bolsas son por paquete)  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555
14111705
Servilletas de papel50Paqueteservilleta 50ud  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.194
50201709
Café instantáneo500Sobrecafe en sobre con sabor (vainilla, capuccino, etc) ( se debe especificar marca)  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.045
12191501
Solventes aromáticos24Frascodesodorante ambiental (detallar marca)  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.546
Total Neto $ 305.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.121
TOTAL OC $ 364.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.