Orden de Compra. Nº1635-619-SE19 "MANTENCION GRUPO ELECTROGENO MES DE DICIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1635-619-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GRUPO ELECTROGENO MES DE DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1635-5-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación AV. ALESSADRI N°186
Comuna Putaendo
Impuesto 139650
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSADRI N°186
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachar a:
NOTA:
DESPACHAR A:
HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO
AVDA. ALESSANDRI N°186, PUTAENDO
AT.: CARLOS MONTENEGRO
FONO: 34-2492740

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENMAXX OBRAS DE INGENIERIA
Razón Social LUIS MAURICIO MUNOZ ABARCA
R.U.T. 11.944.749-6
Sucursal GENMAXX OBRAS DE INGENIERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadMANTENCIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 979 DE FECHA 3 JUNIO 2019MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MES DE DICIEMBRE 2019 $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
Total Neto $ 735.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.650
TOTAL OC $ 874.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.